Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 527.951,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 55.281,50 )
   0004671/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA1.504 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO BASICAR$ 15.615,00
   0004676/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 9.673,00
   0004678/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 29.993,50
       Total R$ 55.281,50
Total R$ 55.281,50
 Data: 01/09/2025 ( Total R$ 67.293,12 )
   0003575/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 20.635,90
   0003577/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 6.350,00
   0003576/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 40.307,22
       Total R$ 67.293,12
Total R$ 67.293,12
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 44.444,38 )
   0002659/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 44.444,38
       Total R$ 44.444,38
Total R$ 44.444,38
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 4.552,00 )
   0001896/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 4.552,00
       Total R$ 4.552,00
Total R$ 4.552,00
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 73.191,90 )
   0001820/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 73.191,90
       Total R$ 73.191,90
Total R$ 73.191,90
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 14.779,78 )
   0001489/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 8.479,78
   0001485/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 6.300,00
       Total R$ 14.779,78
Total R$ 14.779,78
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 11.461,00 )
   0001433/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 11.461,00
       Total R$ 11.461,00
Total R$ 11.461,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 489.468,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 15.615,00 )
   0004671/2025 0000752/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA1.504 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO BASICAR$ 15.615,00
        Total R$ 15.615,00
Total R$ 15.615,00
 Data: 31/12/2025 ( Total R$ 39.666,50 )
   0004678/2025 0011351/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 29.993,50
   0004676/2025 0011302/2025 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 9.673,00
        Total R$ 39.666,50
Total R$ 39.666,50
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 67.293,12 )
   0003577/2025 0008072/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 6.350,00
   0003576/2025 0008064/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 40.307,22
   0003575/2025 0008067/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 20.635,90
        Total R$ 67.293,12
Total R$ 67.293,12
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 8.479,78 )
   0000857/2025 0007343/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 8.479,78
        Total R$ 8.479,78
Total R$ 8.479,78
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 2.845,00 )
   0004777/2024 0004578/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.545 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDER$ 2.845,00
        Total R$ 2.845,00
Total R$ 2.845,00
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 117.636,28 )
   0001820/2025 0004512/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 73.191,90
   0002659/2025 0004490/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 44.444,38
        Total R$ 117.636,28
Total R$ 117.636,28
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 11.461,00 )
   0001433/2025 0003134/2025 Original128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 11.461,00
        Total R$ 11.461,00
Total R$ 11.461,00
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 4.552,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 493.872,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 9.673,00 )
   0011302/2025 0001900/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 9.673,00
         Total R$ 9.673,00
Total R$ 9.673,00
 Data: 02/03/2026 ( Total R$ 15.615,00 )
   0000752/2026 0001636/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA1.504 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO BASICAR$ 15.615,00
         Total R$ 15.615,00
Total R$ 15.615,00
 Data: 25/02/2026 ( Total R$ 10.000,00 )
   0008064/2025 0002022/2026 OriginalRestos a Pagar Processados128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 10.000,00
         Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 16.350,00 )
   0008064/2025 0002008/2026 OriginalRestos a Pagar Processados128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 10.000,00
   0008072/2025 0001147/2026 OriginalRestos a Pagar Processados128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 6.350,00
         Total R$ 16.350,00
Total R$ 16.350,00
 Data: 19/01/2026 ( Total R$ 39.666,50 )
   0011351/2025 0000722/2026 OriginalRestos a Pagar Processados128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 29.993,50
   0011302/2025 0000682/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 9.673,00
         Total R$ 39.666,50
Total R$ 39.666,50
 Data: 12/01/2026 ( Total R$ 20.635,90 )
   0008067/2025 0000568/2026 OriginalRestos a Pagar Processados128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 20.635,90
         Total R$ 20.635,90
Total R$ 20.635,90
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 8.479,78 )
   0007343/2025 0011619/2025 OriginalOrçamentária128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 8.479,78
         Total R$ 8.479,78
Total R$ 8.479,78
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 14.444,38 )
   0004490/2025 0010449/2025 OriginalOrçamentária128 - GERENCIA EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA2.330 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICAR$ 14.444,38
         Total R$ 14.444,38
Total R$ 14.444,38
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 10.000,00 ) (Continua na próxima página)
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Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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