Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 9.439.077,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 50.000,00 )
   0000608/2024 Reforco020 - COORDENADORIA TECNICA DE MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS2.476 - MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOSR$ 50.000,00
       Total R$ 50.000,00
Total R$ 50.000,00
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 17.000,00 )
   0004772/2023 Reforco010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.344 - MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 17.000,00
       Total R$ 17.000,00
Total R$ 17.000,00
 Data: 02/10/2023 ( Total R$ 210.000,00 )
   0004789/2023 Reforco020 - COORDENADORIA TECNICA DE MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS2.476 - MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOSR$ 30.000,00
   0004836/2023 Reforco010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.344 - MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 40.000,00
   0004842/2023 Reforco010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 20.000,00
   0004812/2023 Reforco080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCACAOR$ 20.000,00
   0004818/2023 Reforco010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.094 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICAR$ 20.000,00
   0004817/2023 Reforco010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.148 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURALR$ 1.000,00
   0004816/2023 Reforco010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERVICOS URBANOS E RURAIS2.148 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RURALR$ 9.000,00
   0004833/2023 Reforco020 - COORDENADORIA TECNICA DE MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS2.476 - MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOSR$ 10.000,00
   0004832/2023 Reforco020 - COORDENADORIA TECNICA DE MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS2.476 - MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOSR$ 60.000,00
       Total R$ 210.000,00
Total R$ 210.000,00
 Data: 28/09/2023 ( Total R$ 11.500,00 )
   0004832/2023 Reforco020 - COORDENADORIA TECNICA DE MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS2.476 - MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOSR$ 10.000,00
   0004808/2023 Reforco012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE2.028 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA, ECOLOGIA E MEIO AMBIENTER$ 1.500,00
       Total R$ 11.500,00
Total R$ 11.500,00
 Data: 03/07/2023 ( Total R$ 15.000,00 ) (Continua na próxima página)
   0000367/2023 Reforco020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 5.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 8.687.633,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 8.728,79 )
   0000860/2024 0002950/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 5.746,67
   0000805/2024 0002949/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 2.982,12
        Total R$ 8.728,79
Total R$ 8.728,79
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 27.283,16 )
   0000818/2024 0002923/2024 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 490,05
   0000773/2024 0002887/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.344 - MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 19.524,49
   0000850/2024 0002886/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 6.390,49
   0000850/2024 0002885/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 150,48
   0000848/2024 0002873/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 727,65
        Total R$ 27.283,16
Total R$ 27.283,16
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 21.330,07 )
   0000848/2024 0002871/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 447,48
   0000857/2024 0002866/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 838,89
   0000804/2024 0002864/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.545 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDER$ 443,71
   0000858/2024 0002841/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 1.257,30
   0000850/2024 0002840/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 1.653,30
   0000850/2024 0002805/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICAR$ 16.689,39
        Total R$ 21.330,07
Total R$ 21.330,07
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 1.800,70 ) (Continua na próxima página)
   0000852/2024 0002775/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.545 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDER$ 380,48
   0000849/2024 0002773/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.545 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDER$ 150,08
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 9.730.778,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2024 ( Total R$ 1.895,18 )
   0002253/2024 0003198/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.473 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS PAIFR$ 1.327,09
   0002251/2024 0003197/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.473 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS PAIFR$ 187,61
   0002255/2024 0003196/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.473 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS PAIFR$ 380,48
         Total R$ 1.895,18
Total R$ 1.895,18
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 451,06 )
   0002088/2024 0002916/2024 OriginalOrcamentario080 - COORDENADORIA TECNICA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR2.218 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA EDUCACAOR$ 451,06
         Total R$ 451,06
Total R$ 451,06
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 2.919,51 )
   0002219/2024 0002918/2024 OriginalOrcamentario103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.220 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.919,51
         Total R$ 2.919,51
Total R$ 2.919,51
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 1.412,04 )
   0000576/2024 0002866/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 315,63
   0002081/2024 0002865/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 1.096,41
         Total R$ 1.412,04
Total R$ 1.412,04
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 200,35 )
   0002089/2024 0002766/2024 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.473 - MANUTENCAO E OPERACIONALIZACAO DO CRAS PAIFR$ 200,35
         Total R$ 200,35
Total R$ 200,35
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 129.629,18 ) (Continua na próxima página)
   0000607/2024 0002442/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.344 - MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 37.854,15
   0000610/2024 0002441/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.344 - MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 3.653,10
   0000608/2024 0002440/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.344 - MANUTENCAO DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARR$ 1.546,38
   0000594/2024 0002439/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.334 - MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILANCIA EM SAUDER$ 866,25
   0000592/2024 0002438/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 361,35
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 6.126.665,08 )
  03/07/2023000106/202307 - Prestacao de Servicosprestacao de servicos como intermediaria no gerenciamento do abastecimento da frota municipalVIGENTER$ 2.760.000,00
  03/07/2023000107/202307 - Prestacao de Servicosprestacao de servicos como intermediaria no gerenciamento da manutencao preventiva e corretiva da frota muniipal, objetivando controle de manutencao preventiva e corretiva, da frota o municipio de Sao Joao do ParaisoVIGENTER$ 2.200.000,00
  30/07/2019000055/201907 - Prestacao de ServicosA PRESENTE LICITACAO TEM POR OBJETO REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DO SERVICO DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA DE SAO JOAO DO PARAISO/MG POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COM UTILIZACATERMINO DE PRAZOR$ 479.165,10
  28/06/2019000054/201907 - Prestacao de ServicosO OBJETO DA PRESENTE LICITACAO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE OMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, POR MEIO DA IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETITERMINO DE PRAZOR$ 687.499,98
        Total R$ 6.126.665,08
Total R$ 6.126.665,08
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