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Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0002888/2024 | 06/05/2024 | 218830102002 - INSS PRESTADOR SERVICOS - PREFEITURA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | JOEL GOMES DOS SANTOS | ***.595.236-** | R$ 407,00 | R$ 0,00 |
Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0002787/2024 | 02/05/2024 | 218830102002 - INSS PRESTADOR SERVICOS - PREFEITURA | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | FARLEY SOUSA PEREIRA | ***.057.436-** | R$ 471,05 | R$ 0,00 |
Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0002783/2024 | 02/05/2024 | 218830102002 - INSS PRESTADOR SERVICOS - PREFEITURA | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | JAILTON DIAS PEREIRA | ***.578.786-** | R$ 471,05 | R$ 0,00 |
Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0002782/2024 | 02/05/2024 | 218830102002 - INSS PRESTADOR SERVICOS - PREFEITURA | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | PAMELLA HELOISE FERRAZ SILVA | ***.193.336-** | R$ 471,05 | R$ 0,00 |
Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0002781/2024 | 02/05/2024 | 218830102002 - INSS PRESTADOR SERVICOS - PREFEITURA | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | FAGNER SOUSA PEREIRA | ***.057.446-** | R$ 471,05 | R$ 0,00 |
Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0002780/2024 | 02/05/2024 | 218830102002 - INSS PRESTADOR SERVICOS - PREFEITURA | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | NOELHIA DOS SANTOS GONCALVES | ***.864.956-** | R$ 471,05 | R$ 0,00 |
Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0002779/2024 | 02/05/2024 | 218830102002 - INSS PRESTADOR SERVICOS - PREFEITURA | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | MATHEUS PENA ROCHA FERRAZ | ***.732.506-** | R$ 471,05 | R$ 0,00 |
Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0002778/2024 | 02/05/2024 | 218830102002 - INSS PRESTADOR SERVICOS - PREFEITURA | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | RUANY RAYRA MEIRELES SOUSA | ***.246.046-** | R$ 471,05 | R$ 0,00 |
Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0002777/2024 | 02/05/2024 | 218830102002 - INSS PRESTADOR SERVICOS - PREFEITURA | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | TANIA ALMEIDA GALVAO DE OLIVEIRA | ***.022.218-** | R$ 471,05 | R$ 0,00 |