Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 1.194.289,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2026 ( Total R$ 950,60 )
   0001405/2026 Original144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.571 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAR$ 950,60
       Total R$ 950,60
Total R$ 950,60
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 7.170,75 )
   0001150/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 2.100,90
   0001151/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 3.334,00
   0001153/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 1.735,85
       Total R$ 7.170,75
Total R$ 7.170,75
 Data: 05/01/2026 ( Total R$ 269,04 )
   0000943/2026 Original146 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA 2.577 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCAR$ 269,04
       Total R$ 269,04
Total R$ 269,04
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 4.221,75 )
   0004891/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 4.221,75
       Total R$ 4.221,75
Total R$ 4.221,75
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 10.494,05 )
   0004850/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 5.318,75
   0004844/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 5.175,30
       Total R$ 10.494,05
Total R$ 10.494,05
 Data: 09/12/2025 ( Total R$ 751,63 )
   0004829/2025 Original145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 751,63
       Total R$ 751,63
Total R$ 751,63
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 1.175,30 )
   0004749/2025 Original104 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURALR$ 872,35
   0004752/2025 Original146 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA 2.481 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, EVENTOS E OUTROSR$ 302,95
       Total R$ 1.175,30
Total R$ 1.175,30
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 18.225,55 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 1.119.706,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/03/2026 ( Total R$ 7.170,75 )
   0001153/2026 0001335/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 1.735,85
   0001150/2026 0001331/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 2.100,90
   0001151/2026 0001333/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 3.334,00
        Total R$ 7.170,75
Total R$ 7.170,75
 Data: 04/03/2026 ( Total R$ 950,60 )
   0001405/2026 0001472/2026 Original144 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.571 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAR$ 950,60
        Total R$ 950,60
Total R$ 950,60
 Data: 27/02/2026 ( Total R$ 7.902,15 )
   0004707/2025 0000986/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 7.902,15
        Total R$ 7.902,15
Total R$ 7.902,15
 Data: 24/02/2026 ( Total R$ 7.520,75 )
   0004378/2025 0000902/2026 Original122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 7.520,75
        Total R$ 7.520,75
Total R$ 7.520,75
 Data: 28/01/2026 ( Total R$ 11.120,40 )
   0004708/2025 0000375/2026 Original145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 1.890,15
   0004333/2025 0000332/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 3.921,00
   0004334/2025 0000333/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 5.309,25
        Total R$ 11.120,40
Total R$ 11.120,40
 Data: 27/01/2026 ( Total R$ 3.475,00 )
   0004332/2025 0000315/2026 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 3.475,00
        Total R$ 3.475,00
Total R$ 3.475,00
 Data: 16/01/2026 ( Total R$ 269,04 )
   0000943/2026 0000374/2026 Original146 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA 2.577 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMDCAR$ 269,04
        Total R$ 269,04
Total R$ 269,04
 Data: 14/01/2026 ( Total R$ 15.423,10 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 1.088.443,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/03/2026 ( Total R$ 15.072,90 )
   0001335/2026 0001973/2026 OriginalOrçamentária152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 1.735,85
   0001333/2026 0001972/2026 OriginalOrçamentária152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 3.334,00
   0001331/2026 0001971/2026 OriginalOrçamentária152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNACR$ 2.100,90
   0000986/2026 0001853/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 7.902,15
         Total R$ 15.072,90
Total R$ 15.072,90
 Data: 02/03/2026 ( Total R$ 7.520,75 )
   0000902/2026 0001637/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 7.520,75
         Total R$ 7.520,75
Total R$ 7.520,75
 Data: 13/02/2026 ( Total R$ 2.989,25 )
   0011601/2025 0001437/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 2.989,25
         Total R$ 2.989,25
Total R$ 2.989,25
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 20.723,83 )
   0000241/2026 0001416/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados139 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 707,30
   0011565/2025 0001414/2026 OriginalRestos a Pagar Processados060 - COORDENADORIA TECNICA DE CADASTRO IMOBILIARIO2.019 - MANUTENÇÃO DAS DA COORDENADORIA TECNICA DE CADASTRO IMOBILIÁRIOR$ 3.604,00
   0011640/2025 0001415/2026 OriginalRestos a Pagar Processados104 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURALR$ 872,35
   0000332/2026 0001417/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLARR$ 3.921,00
   0011535/2025 0001413/2026 OriginalRestos a Pagar Processados143 - COORDENADORIA TECNICA DE PROJETOS SOCIAIS2.510 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIMR$ 1.567,00
   0007367/2025 0001126/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 5.037,00
   0007368/2025 0001124/2026 OriginalRestos a Pagar Processados122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 5.015,18
         Total R$ 20.723,83
Total R$ 20.723,83
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 5.047,50 )
   0011536/2025 0000911/2026 OriginalRestos a Pagar Processados152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 5.047,50
         Total R$ 5.047,50
Total R$ 5.047,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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