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| Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 1.088.443,72 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 10/03/2026 ( Total R$ 15.072,90 ) |
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0001335/2026
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0001973/2026
| Original | Orçamentária | 152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR | 2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLAR | R$ 1.735,85 |
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0001333/2026
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0001972/2026
| Original | Orçamentária | 152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR | 2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE | R$ 3.334,00 |
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0001331/2026
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0001971/2026
| Original | Orçamentária | 152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR | 2.298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAC | R$ 2.100,90 |
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0000986/2026
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0001853/2026
| Original | Restos a Pagar Não Processados | 122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 7.902,15 |
| | | | | | | | | Total R$ 15.072,90 Total R$ 15.072,90 |
| | | Data: 02/03/2026 ( Total R$ 7.520,75 ) |
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0000902/2026
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0001637/2026
| Original | Restos a Pagar Não Processados | 122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 7.520,75 |
| | | | | | | | | Total R$ 7.520,75 Total R$ 7.520,75 |
| | | Data: 13/02/2026 ( Total R$ 2.989,25 ) |
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0011601/2025
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0001437/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 2.989,25 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.989,25 Total R$ 2.989,25 |
| | | Data: 10/02/2026 ( Total R$ 20.723,83 ) |
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0000241/2026
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0001416/2026
| Original | Restos a Pagar Não Processados | 139 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | 2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO | R$ 707,30 |
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0011565/2025
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0001414/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 060 - COORDENADORIA TECNICA DE CADASTRO IMOBILIARIO | 2.019 - MANUTENÇÃO DAS DA COORDENADORIA TECNICA DE CADASTRO IMOBILIÁRIO | R$ 3.604,00 |
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0011640/2025
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0001415/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 104 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO | 2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIFUSÃO CULTURAL | R$ 872,35 |
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0000332/2026
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0001417/2026
| Original | Restos a Pagar Não Processados | 152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR | 2.300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PNAP - PRÉ-ESCOLAR | R$ 3.921,00 |
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0011535/2025
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0001413/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 143 - COORDENADORIA TECNICA DE PROJETOS SOCIAIS | 2.510 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM | R$ 1.567,00 |
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0007367/2025
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0001126/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 5.037,00 |
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0007368/2025
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0001124/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 5.015,18 |
| | | | | | | | | Total R$ 20.723,83 Total R$ 20.723,83 |
| | | Data: 02/02/2026 ( Total R$ 5.047,50 ) |
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0011536/2025
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0000911/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR | 2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE | R$ 5.047,50 |
| | | | | | | | | Total R$ 5.047,50 Total R$ 5.047,50 |