Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 1.977.898,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 17.153,76 )
   0002796/2025 Original104 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO2.087 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARESR$ 1.304,75
   0002798/2025 Original104 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO2.087 - MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E POPULARESR$ 1.500,00
   0002784/2025 Original080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 3.340,95
   0002783/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 11.008,06
       Total R$ 17.153,76
Total R$ 17.153,76
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 623,05 )
   0002734/2025 Original139 - COORDENADORIA TECNICA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTOR$ 623,05
       Total R$ 623,05
Total R$ 623,05
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 11.356,98 )
   0002713/2025 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 4.000,00
   0002709/2025 Original145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSR$ 7.356,98
       Total R$ 11.356,98
Total R$ 11.356,98
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 31.705,50 )
   0002618/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 25.282,10
   0002605/2025 Original151 - COORDENADORIA TECNICA DE PRE ESCOLAR2.217 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLARR$ 6.423,40
       Total R$ 31.705,50
Total R$ 31.705,50
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 4.160,00 )
   0002525/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.543 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIIRR$ 4.160,00
       Total R$ 4.160,00
Total R$ 4.160,00
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 15.400,00 )
   0002504/2025 Original134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 15.400,00
       Total R$ 15.400,00
Total R$ 15.400,00
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 560,00 )
   0002474/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 560,00
       Total R$ 560,00
Total R$ 560,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 1.906.227,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 13.148,00 )
   0002525/2025 0004179/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.543 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIIRR$ 4.160,00
   0000461/2025 0004156/2025 Original133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 5.012,00
   0000462/2025 0004159/2025 Original134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 3.976,00
        Total R$ 13.148,00
Total R$ 13.148,00
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 11.008,06 )
   0002783/2025 0004163/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 11.008,06
        Total R$ 11.008,06
Total R$ 11.008,06
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 6.020,00 )
   0000472/2025 0004141/2025 Original040 - COORDENADORIA TECNICA DE ESTRADAS DE RODAGEM2.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENSR$ 6.020,00
        Total R$ 6.020,00
Total R$ 6.020,00
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 3.592,50 )
   0002043/2025 0003984/2025 Original030 - GABINETE DO PREFEITO2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 3.592,50
        Total R$ 3.592,50
Total R$ 3.592,50
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 1.587,00 )
   0002439/2025 0003907/2025 Original114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 1.587,00
        Total R$ 1.587,00
Total R$ 1.587,00
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 25.282,10 )
   0002618/2025 0004108/2025 Original152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAER$ 25.282,10
        Total R$ 25.282,10
Total R$ 25.282,10
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 15.400,00 )
   0002504/2025 0003548/2025 Original134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 15.400,00
        Total R$ 15.400,00
Total R$ 15.400,00
 Data: 19/05/2025 ( Total R$ 5.844,00 ) (Continua na próxima página)
   0002380/2025 0003091/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 429,50
   0002398/2025 0003103/2025 Original123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 429,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 1.760.095,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 1.587,00 )
   0003907/2025 0004544/2025 OriginalOrçamentária114 - DIRETORIA DE ESPORTE2.083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOSR$ 1.587,00
         Total R$ 1.587,00
Total R$ 1.587,00
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 23.156,00 )
   0003548/2025 0004285/2025 OriginalOrçamentária134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 15.400,00
   0002976/2025 0004272/2025 OriginalOrçamentária133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 7.756,00
         Total R$ 23.156,00
Total R$ 23.156,00
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 12.396,00 )
   0003091/2025 0004053/2025 OriginalOrçamentária010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.517 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 429,50
   0003106/2025 0004056/2025 OriginalOrçamentária122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA R$ 2.837,50
   0003100/2025 0004054/2025 OriginalOrçamentária123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR R$ 2.147,50
   0003016/2025 0004058/2025 OriginalOrçamentária040 - COORDENADORIA TECNICA DE ESTRADAS DE RODAGEM2.186 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTRADAS E RODAGENSR$ 6.552,00
   0003103/2025 0004055/2025 OriginalOrçamentária123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE2.530 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPSR$ 429,50
         Total R$ 12.396,00
Total R$ 12.396,00
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 5.322,70 )
   0002860/2025 0003606/2025 OriginalOrçamentária080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERALR$ 3.518,05
   0002903/2025 0003605/2025 OriginalOrçamentária137 - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL2.470 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 589,40
   0002998/2025 0003604/2025 OriginalOrçamentária010 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENCAO DE TRAFEGO2.184 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE TRANPORTES DE TRAFEGOR$ 1.215,25
         Total R$ 5.322,70
Total R$ 5.322,70
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 4.452,00 )
   0002978/2025 0003302/2025 OriginalOrçamentária134 - COORDENADORIA TECNICA DE LIMPEZA URBANA E RURAL2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICAR$ 4.452,00
         Total R$ 4.452,00
Total R$ 4.452,00
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 5.236,00 )
   0002259/2025 0002740/2025 OriginalOrçamentária133 - SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS2.237 - MANUT DOS SERV DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA,SANEAMENTO,SERV URBANOS E RURAISR$ 5.236,00
         Total R$ 5.236,00
Total R$ 5.236,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 297.439,36 )
  31/10/2023000131/2023COMPRAS E SERVIÇOSPROCESSO LICITATÓRIO - HORTIFRUTI PARA ATENDER DIVERSAS ECRETARIAS DO MUNICÍPIO VIGENTER$ 297.439,36
        Total R$ 297.439,36
Total R$ 297.439,36
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO ( Total R$ 297.439,36 )
  31/10/2023000131/2023COMPRAS E SERVICOSPROCESSO LICITATORIO - HORTIFRUTI PARA ATENDER DIVERSAS ECRETARIAS DO MUNICIPIOVIGENTER$ 297.439,36
        Total R$ 297.439,36
Total R$ 297.439,36
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS