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| Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 209.281,63 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 10/04/2025 ( Total R$ 10.270,46 ) |
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0001086/2025
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0002140/2025
| Original | Orçamentária | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.215 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA EDUCAÇÃO BÁSICA | R$ 6.363,00 |
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0001087/2025
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0002141/2025
| Original | Orçamentária | 148 - COORDENADORIA TECNICA DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL | 2.214 - MANUTENÇÃO DA COORD.TÉC.CENTRO.ED.INFANTIL | R$ 3.443,78 |
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0001404/2025
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0002040/2025
| Original | Orçamentária | 123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.543 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIIR | R$ 463,68 |
| | | | | | | | Total R$ 10.270,46 Total R$ 10.270,46 |
| | Data: 28/03/2025 ( Total R$ 8.663,70 ) |
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0000809/2025
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0001048/2025
| Original | Orçamentária | 152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR | 2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE | R$ 8.663,70 |
| | | | | | | | Total R$ 8.663,70 Total R$ 8.663,70 |
| | Data: 25/03/2025 ( Total R$ 11.453,12 ) |
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0001242/2025
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0001646/2025
| Original | Orçamentária | 152 - COORDENADORIA TECNICA DE MERENDA ESCOLAR | 2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE | R$ 11.453,12 |
| | | | | | | | Total R$ 11.453,12 Total R$ 11.453,12 |
| | Data: 19/03/2025 ( Total R$ 2.320,79 ) |
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0001120/2025
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0001608/2025
| Original | Orçamentária | 123 - COORDENADORIA TECNICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.344 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | R$ 2.320,79 |
| | | | | | | | Total R$ 2.320,79 Total R$ 2.320,79 |
| | Data: 18/03/2025 ( Total R$ 8.186,87 ) |
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0001167/2025
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0001504/2025
| Original | Orçamentária | 122 - COORDENADORIA TECNICA DE ATENCAO PRIMARIA | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 8.186,87 |
| | | | | | | | Total R$ 8.186,87 Total R$ 8.186,87 |
| | Data: 12/03/2025 ( Total R$ 6.489,28 ) |
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0010588/2024
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0001253/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.468 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO | R$ 480,14 |
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0010645/2024
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0001254/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | R$ 681,14 |
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0010735/2024
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0001252/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 103 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.447 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PNAE | R$ 5.328,00 |
| | | | | | | | Total R$ 6.489,28 Total R$ 6.489,28 |
| | Data: 28/02/2025 ( Total R$ 836,41 ) |
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0010488/2024
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0001060/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 267,82 |
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0010486/2024
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0001059/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 568,59 |
| | | | | | | | Total R$ 836,41 Total R$ 836,41 |