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| Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso ( Total R$ 213.175,23 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 25/03/2025 ( Total R$ 22.949,90 ) |
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0001458/2025
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0001625/2025
| Original | Restos a Pagar Não Processados | 060 - FUNDEB | 1.226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB | R$ 22.949,90 |
| | | | | | | | Total R$ 22.949,90 Total R$ 22.949,90 |
| | Data: 10/03/2025 ( Total R$ 2.460,00 ) |
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0010400/2024
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0001189/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1.436 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P ADMINISTRAÇÃO GERAL | R$ 2.330,00 |
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0000516/2025
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0001188/2025
| Original | Orçamentária | 146 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FIA | 2.481 - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS, EVENTOS E OUTROS | R$ 130,00 |
| | | | | | | | Total R$ 2.460,00 Total R$ 2.460,00 |
| | Data: 28/02/2025 ( Total R$ 3.189,41 ) |
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0000787/2025
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0001137/2025
| Original | Restos a Pagar Não Processados | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.529 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA | R$ 3.189,41 |
| | | | | | | | Total R$ 3.189,41 Total R$ 3.189,41 |
| | Data: 17/02/2025 ( Total R$ 9,00 ) |
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0000527/2025
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0000790/2025
| Original | Orçamentária | 145 - COORDENADORIA TECNICA DE PROGRAMAS SOCIAIS | 2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | R$ 9,00 |
| | | | | | | | Total R$ 9,00 Total R$ 9,00 |
| | Data: 10/02/2025 ( Total R$ 990,00 ) |
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0009315/2024
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0000556/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - SUBSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESENVOLVIMENTO E ACAO SOCIAL | 1.373 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 990,00 |
| | | | | | | | Total R$ 990,00 Total R$ 990,00 |
| | Data: 21/01/2025 ( Total R$ 497,76 ) |
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0008965/2024
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0000284/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.378 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | R$ 497,76 |
| | | | | | | | Total R$ 497,76 Total R$ 497,76 |
| | Data: 16/07/2024 ( Total R$ 14.857,04 ) |
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0004595/2024
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0005604/2024
| Original | Orçamentária | 060 - FUNDEB | 2.251 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | R$ 7.428,52 |
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0004595/2024
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0005604/2024
| Original | Orçamentária | 060 - FUNDEB | 2.251 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | R$ 7.428,52 |
| | | | | | | | Total R$ 14.857,04 Total R$ 14.857,04 |
| | Data: 11/07/2024 ( Total R$ 12.460,00 ) (Continua na próxima página) |
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0007282/2023
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0005339/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1.438 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | R$ 3.630,00 |
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0007282/2023
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0005339/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | 1.438 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | R$ 3.630,00 |